PAGAMENTO 0000304/2015

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal
Número do Pagamento: 0000304/2015 Data do Pagamento: 27/07/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000260/2015 Número do Empenho: 0000016/2015
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 24919, QUE SEGUE EM ANEXO.
Valor: R$ 3.592,51
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0029 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000045/2015